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稅務稽查要求更正去年10月增值稅申報表,11、12月也要相應更正,請問賬務如何處理?系統反結轉去年做更正?對應月的財務報表還需要更正嗎?

2021-08-26 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-26 10:10

你好 ;? ?你們去 更正是因為什么原因;? 是跨年的話 要去改之前年份的 月份年報和報表的?

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快賬用戶2228 追問 2021-08-26 10:13

去年收到幾份增值稅專用發票,開票方被認定為走逃戶,他們沒交稅,所以我們需要進項轉出

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快賬用戶2228 追問 2021-08-26 10:14

稅務要求不能在今年轉出,要更正去年的增值稅申報表

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齊紅老師 解答 2021-08-26 10:16

你好? 那你之前做的是什么業務? 借方做的什么科目??

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快賬用戶2228 追問 2021-08-26 10:18

借:主營業務成本,進項

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快賬用戶2228 追問 2021-08-26 10:19

去年系統里的賬和報表是不是都要修改?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 10:23

?那你? 就得去改 。是的;? 借以前年度損益調整貸進項稅轉出? ; 然后 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 。? 涉及了所得稅還得調整下的

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你好 ;? ?你們去 更正是因為什么原因;? 是跨年的話 要去改之前年份的 月份年報和報表的?
2021-08-26
你好,肯定的,不調整的你賬務和申報不一致
2024-09-09
你好 你修改了銷售額的嗎還是改了哪里
2023-05-06
同學你好 今年補交的直接做在今年
2021-08-26
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應將這些金額記入今年的相關賬目中。具體來說,增值稅應記入“應交稅金——應交增值稅”科目,滯納金則記入“營業外支出”或相關費用科目。 調整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現,即使用紅字填制一張與錯賬內容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據。 1.去年憑證更正: 鑒于已經發現了去年10月的錯誤,并且已經更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務數據的準確性,也是為了避免未來可能出現的任何財務問題或審計風險。 更正去年憑證時,應詳細記錄更正的原因、過程及結果,并在相關賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
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