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今年更正了去年10月份的增值稅申報,并補繳了稅費和滯納金,需要修改去年的憑證嗎?需要更正去年的財務報表嗎?

2021-09-28 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 09:13

這個在今年做帳就可以了。

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快賬用戶1767 追問 2021-09-28 09:20

老師,請問如果這筆進項轉出不需要修改去年憑證,如何把對應的主營業務成本在去年轉出呢?我該如何賬務處理?專管員要求修改去年的匯算清繳的

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齊紅老師 解答 2021-09-28 09:21

報表你可以失去數據修改的,然后轉出的話,可以在今年賬上做,可以用以前年度屬于調整代替。

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這個在今年做帳就可以了。
2021-09-28
同學你好 今年補交的直接做在今年
2021-08-26
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應將這些金額記入今年的相關賬目中。具體來說,增值稅應記入“應交稅金——應交增值稅”科目,滯納金則記入“營業外支出”或相關費用科目。 調整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現,即使用紅字填制一張與錯賬內容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據。 1.去年憑證更正: 鑒于已經發現了去年10月的錯誤,并且已經更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務數據的準確性,也是為了避免未來可能出現的任何財務問題或審計風險。 更正去年憑證時,應詳細記錄更正的原因、過程及結果,并在相關賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
嚴格來說是要調,但實操中有一些也都不會去調。
2023-04-12
同學你好 你在今年做的分錄那就不用調整去年的
2023-04-12
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