您好,不是的,調(diào)整以前是要更正申報(bào)以前的增值稅申報(bào)表的 這個(gè)一欄納稅調(diào)整是在稅收檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進(jìn)項(xiàng)不能抵。或有應(yīng)交的沒(méi)交,比如我們有視同銷(xiāo)售沒(méi)交稅
2021年有一個(gè)收入多做了,在2022年想通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖減掉,2022年度通過(guò)以前損益調(diào)整使2021年的收入減少了,那是不是也要去修改2021年增值稅申報(bào)里面的收入
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫(xiě)怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫(xiě)嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
收到以前年度收入,今年申報(bào)的增值稅,走以前年度調(diào)整科目,這樣勾稽關(guān)系就不對(duì),還要調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表,還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)嗎,更改調(diào)整年度的,但是增值稅是在今年繳納的
老師,去年的收入在今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖銷(xiāo)了,同時(shí)也沖銷(xiāo)了增值稅,但是增值稅申報(bào)時(shí)收入金額怎么填,如果填營(yíng)業(yè)收入科目余額計(jì)算出來(lái)的增值稅就要比實(shí)際多(以前年度損益調(diào)整科目沖銷(xiāo)的增值稅差額),如果用收入余額減去以年度損益調(diào)整科目,所得稅利潤(rùn)表填報(bào)時(shí)跟實(shí)際申報(bào)增值稅收入又不一致,怎么解決這個(gè)問(wèn)題
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬(wàn),下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)票開(kāi):工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車(chē)公司。有人從租車(chē)平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開(kāi)票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢(qián)后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
公司員工休產(chǎn)假,沒(méi)有給他發(fā)工資,但是有交社保。那個(gè)稅系統(tǒng)工資給他0報(bào),然后填了社保個(gè)人部分,這個(gè)部分要怎么做賬
新公司,股東實(shí)繳投資款后,需要到工商辦理章程變更嗎?
我們提供一個(gè)賣(mài)貨平臺(tái),有商家加入賣(mài)貨,我們收取服務(wù)費(fèi),簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
只能知道個(gè)體工商戶是否稅務(wù)登記
哦,明白了,謝謝老師耐心解答,很專(zhuān)業(yè)
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!