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老師,一部分開票,一部分未開票,怎么申報無票收入,第一次操作?還要交消費稅的。然后開票收入只有7萬多,我認證發票抵扣額時需要把未開票收入計算進去嗎?還是說開票收入有7萬多,我只需抵扣7萬多,交一點增值稅就好?

2022-12-09 13:27
答疑老師

齊紅老師

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2022-12-09 13:40

哈哈,你是一般納稅人的嗎?一般納稅人的在附表一有一個未開具發票一欄。 認證發票的時候需要考慮這個無票收入的。

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齊紅老師 解答 2022-12-09 13:41

他也屬于銷售額的需要算進去

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快賬用戶8661 追問 2022-12-09 13:41

老師,是一般納稅人

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快賬用戶8661 追問 2022-12-09 13:43

未開票的這部分收入我12月份又把發票補開了,到時不會重復申報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 13:49

你好,到時候紅沖你的無票收入,然后再做發票的。

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快賬用戶8661 追問 2022-12-09 15:41

老師,我們報消費稅一樣的道理嗎?我們是白酒復合計征方式,從價計征的收入就是開票收入+未開票收入合計?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 15:42

你好 是的 是這么做的。

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快賬用戶8661 追問 2022-12-09 15:45

是在這個附表1里面的紅色欄填未開票的吧?

是在這個附表1里面的紅色欄填未開票的吧?
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齊紅老師 解答 2022-12-09 15:47

對的,是的,是這么做的。

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哈哈,你是一般納稅人的嗎?一般納稅人的在附表一有一個未開具發票一欄。 認證發票的時候需要考慮這個無票收入的。
2022-12-09
之前這個交了增值稅就不需要了,如果沒有的話需要。你這個無票收入是68-50是嗎。
2024-10-09
這個未開發票這個收入申報是需要你自己申報填寫附表1 這個,計算需要勾選進項發票時是不是應該以8萬%2B39萬的銷售為基礎計算? 是的
2020-10-17
你好同學是的同學可以的
2021-06-03
同學注意區分增值稅和企業所得稅的區別,首先銷售車輛正常開票,增值稅納稅義務就發生了,計銷項稅,然后您做固定資產清理,計入資產處置收益或損失這個與所得相關也就是與企業所得稅相關。本身就是兩個稅種,記得在做固定資產清理的時候把應交稅費應交增值稅銷項稅額記進去就可以了
2025-04-15
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