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認(rèn)證發(fā)票多了怎樣做帳

2019-07-27 08:41 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:增值稅一般納稅人適用當(dāng)期購(gòu)進(jìn)扣稅法,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)期需要繳納的增值稅額。增值稅申報(bào)納稅時(shí),專(zhuān)用發(fā)票需要認(rèn)證后才能抵扣稅款。認(rèn)證發(fā)票多了怎樣做帳?

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認(rèn)證發(fā)票多了怎樣做帳

發(fā)票認(rèn)證是指稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)增值稅一般納稅人取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)和運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián),利用掃描儀自行采集其密文和明文圖像,運(yùn)用識(shí)別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),然后對(duì)發(fā)票密文進(jìn)行解密,并與發(fā)票明文逐一核對(duì),以判別其真?zhèn)蔚倪^(guò)程,不包括防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)信息企業(yè)采集方式。

增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證抵扣多了,沒(méi)有關(guān)系的,在申報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”時(shí)會(huì)有一個(gè)上期留抵稅額的;也就是說(shuō)這個(gè)月多認(rèn)證了,下個(gè)月就少認(rèn)證專(zhuān)用發(fā)票即可。

進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多的話,當(dāng)月就無(wú)需繳納增值稅的,并且月末多認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)作為留抵稅在增值稅納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)的;

已經(jīng)認(rèn)證記賬的發(fā)票不能退回,可以協(xié)調(diào)開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)、再開(kāi)具正確發(fā)票。

因此,本月開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅3萬(wàn)元,本期認(rèn)證1.5萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅,則期末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”有余額3萬(wàn)元,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”有余額1+1.5=2.5萬(wàn)元,本月申報(bào)繳納增值稅就為:3-2.5=0.5萬(wàn)元。

認(rèn)證發(fā)票多了怎樣做帳

發(fā)票認(rèn)證不同的處理方式是什么

發(fā)票認(rèn)證是指稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)增值稅一般納稅人取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)和運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián),利用掃描儀自行采集其密文和明文圖像,運(yùn)用識(shí)別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),然后對(duì)發(fā)票密文進(jìn)行解密,并與發(fā)票明文逐一核對(duì),以判別其真?zhèn)蔚倪^(guò)程,不包括防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)信息企業(yè)采集方式.

1、認(rèn)證相符的專(zhuān)用發(fā)票(包括人工校正認(rèn)證相符)認(rèn)證完畢后,當(dāng)場(chǎng)向企業(yè)下達(dá)《認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)》和認(rèn)證清單,要求企業(yè)當(dāng)場(chǎng)核對(duì)發(fā)票份數(shù),并返還企業(yè)認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

2、無(wú)法認(rèn)證、納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符和發(fā)票代碼號(hào)碼認(rèn)證不符(指密文和明文相比較,發(fā)票代碼或號(hào)碼不符)的發(fā)票,將發(fā)票原件退還納稅人。

3、密文有誤、認(rèn)證不符(不包括納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符和發(fā)票代碼號(hào)碼認(rèn)證不符)和抵扣聯(lián)重號(hào)的專(zhuān)用發(fā)票必須當(dāng)即扣留;對(duì)遠(yuǎn)程認(rèn)證結(jié)果為"認(rèn)證未通過(guò)"的專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián),應(yīng)在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日通知納稅人于2日內(nèi)持專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)原件到稅務(wù)機(jī)關(guān)再次認(rèn)證,對(duì)仍認(rèn)證不符的或密文有誤的發(fā)票,必須當(dāng)即扣留。

認(rèn)證發(fā)票多了怎樣做帳?增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證抵扣多了,沒(méi)有關(guān)系的,在申報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”時(shí)會(huì)有一個(gè)上期留抵稅額的;也就是說(shuō)這個(gè)月多認(rèn)證了,下個(gè)月就少認(rèn)證專(zhuān)用發(fā)票即可。

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