你好,進項發票需要認證 的,多了結轉以后月份抵扣就是了?
進項發票認證多了怎么辦?只要10萬進項,但是多認證五萬
增值稅銷項稅額為2000, 但是認證的進項稅額為2100 不可能銷項 進項一樣多的 多出來的100怎么辦啊
進項稅比銷項稅多,認證發票一樣認證嗎?多的怎么辦
老師,認證進項稅比銷項稅多,分錄怎么做
認證的進項稅比銷項稅多怎么做分錄的?比如進項稅100,銷項稅50
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
填主表成負數了,這是留抵了嗎?
你好,進項稅比銷項稅多(與你提供的申報表圖片相矛盾啊,你提供的申報表是有增值稅需要繳納啊)
這個外地預交了,倆筆35144.61和4151.10,一共預交39295.71。最后這個成負數了
你好,那就需要去申請退稅 這個是預繳大于應繳,而不是進項稅比銷項稅多(請注意描述的準確性)
那我少認證一張進項發票可以嗎?退稅麻煩
你好,可以這樣處理