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請問老師,收到別的公司支付的電費怎么做憑證,供電所給我們開的發票當時做賬是借:制造費用(因為車間用的),借:進項稅額,貸:銀行存款。因為金額不大,是半年抄一次別的公司的電費,所以當時每個月沒有記其他應收款,現在半年了收到了3600元,請問怎么做憑證

2022-11-14 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 14:55

?你好;? 你們是代收代付 還是賺取差價 ; 好判斷科目的??

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 14:59

也不算賺取差價吧,就是我們把我們期中一塊地方給他們用了,他們電費自行承擔1度1元,所有電費我們是交給供電所1度7角多,然后供電所給我們開發票,他們是半年給我們付一次電費,相當于是收回代付的電費

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:05

?你好;? ? 賺取了差價了哈 ; 你們要走;? 借銀行存款貸其他業務和收入;銷項稅; 借其他業務成本貸銀行存款? ?

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 15:14

因為金額不多,半年不到是3600元,我們只是給這個公司開了個收據,我們沒有給他開發票的,不存在銷項,只是收到3600元我們給他開了個收據。就算借:銀行存款 3600 貸其他業務收入:3600 那第二部借:其他業務成本 貸:銀行存款 這銀行都一借一貸了,這不就相當于銀行沒收嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:21

?你好; 也得按實際來寫; 你這個體現的? ?就是 賺取了差價的?

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 15:24

就算賺取了差價,老師你寫的第一部我能理解把它記借銀行貸其他業務收入,但第二部我不能理解,第二部貸銀行,那銀行不是相當于沒收嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:27

?你好; 是的;? 第二部; 你們支付的錢; 給電力局 ; 就是 這部分成本的??

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 15:32

我們支付給供電所是之前每個月都會有發票都是記了賬的,因為車間用的所以,我是借制造費用借進項稅額,貸銀行存款,那現在是不是只做第一部就可以了

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:35

?你好;? ? 是的;? 就可以了。? ?你要? 把你公司發生的; 和 發生的其他業務成本區分出來哈? ?

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 15:39

可不可以,借銀行存款3600,貸制造費用借方紅字 -3600

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:45

你好; 不可以哈 ;? 這個是? 沒有做收入和成本的??

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 15:49

那收到別人公司支付的電費就是借:銀行存款3600元,貸:其他業務收入3600了是嗎,不需要再做其他業務成本了吧

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:52

?你好;? ? ? ? 比如你支付 100給電力局; 其中80 是你公司; 20是其他公司的;? 你收到其他公司轉給你 25 ; 那么你 按25計入其他業務收入價稅分離 ;? ?借制造費用? 80 ;? 其他業務成本 20 貸銀行存款? ?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 15:52

?你好;? ? ? ? 比如你支付 100給電力局; 其中80 是你公司; 20是其他公司的;? 你收到其他公司轉給你 25 ; 那么你 按25計入其他業務收入價稅分離 ;? ?借制造費用? 80 ;? 其他業務成本 20 貸銀行存款? ?

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 16:01

主要是5月到10月我們每個月都是供電所抄表的,我們也不知道我們和其他公司各用了多少,我們只是交個總數給供電所,然后半年之后我們再去抄一下別人公司的電表,也不是每個月抄的

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:05

?你好;? ? ? ? ? 你們有電表的; 你們自己要按照度數 和單價來計算的;? ?

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 16:40

1.根據抄表:借:其他應收款-某某公司(5*80*1) 400 貸:其他業務收入400 2. 交給供電局: 借:制造費用 4177 進項稅 543 其他業務支出:5*80*0.7 =280 貸:銀行5000 3.收到別人支付的電費:借銀行存款 貸:其他應收款 數字是我自己假設的,老師你幫我只看下分錄合適嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:44

?你好;? 是的; 就是這樣來考慮分錄的; 對的??

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快賬用戶9387 追問 2022-11-14 17:28

好的,謝謝老師,老師辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-11-14 17:35

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價

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同學你好 借其他業務成本 貸銀行存款
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2024-11-14
學員您好,需要轉的。然后匯算清繳納稅調增
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