同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
老師我申報完財務(wù)報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務(wù)報表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求,計提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團(tuán),但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據(jù),請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候扣除么?
公司收到的個稅手續(xù)費(fèi)返還,記入了其他收益,請問需要交增值稅嗎?
老師一個公司的成本會計主要做哪些工作呢,怎么才能做好,老板認(rèn)可
老師您好,公司一般納稅人物業(yè)服務(wù)。需要開票加稅點(diǎn)計算。還有計算個稅,勞務(wù)費(fèi)到手,反推工資。等。稅負(fù)率,增值稅是按去年一年平均數(shù)嗎?企業(yè)所得稅是按實(shí)繳數(shù)嗎?我看網(wǎng)上有表格,我需要鍛煉自己的計算思維,腦力太慢
@apple老師 請問當(dāng)月繳納增值稅的分錄一般怎么寫?4月繳納了3月的增值稅,那么在3月應(yīng)該怎么做分錄
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
只要董孝彬老師回答,老師這個是外張會計發(fā)我的,怎么做賬呀。我之前沒有計提過這些,只是每個月底做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄
老師,請問注銷稅務(wù)uk需要帶什么資料過去?
老師,合伙企業(yè)可以給合伙股東發(fā)放薪資和年終獎嗎?是否有相關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定
老師看不懂, 我們收到電廠發(fā)票 借:付應(yīng)帳款--代收電費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本(其他公司用我們電不含稅金額) 借:應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 貸:國網(wǎng)電力公司 發(fā)票金額
你代收代付的電費(fèi)部分你們自己給其他公司開發(fā)票了嗎
是的,所以你剛說的那個我覺得不對
同學(xué)你好 那你收到電費(fèi)發(fā)票那部分計入其他業(yè)務(wù)成本
老師你看我上面的分錄對嗎,你簡單和我說,我不知道怎么寫
同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 借制造費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)該這樣
老師能不能詳細(xì)點(diǎn),我們都是先提費(fèi)用的,因?yàn)榘l(fā)票到第二個朋才能收到,提費(fèi)用時 借:制造費(fèi)用--水電 貸:其他應(yīng)付款-代扣電費(fèi)。 比如收到發(fā)票: 借:其他應(yīng)付款(公司用電) 借:其他業(yè)務(wù)成本(其他公司用電) 借:應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 貸:應(yīng)付帳款:國家電網(wǎng)
老師你看這樣對嗎
同學(xué)你好 公司用電應(yīng)該和其他公司用電一樣的呀 借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用 借其他業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 這樣