您好,是否您的納稅申報表填寫有錯誤
老師,我這幾個還是搞不明白什么時候應該用應交稅費,什么時候應該用稅金及附加,還有這個應交增值稅里邊這個未交增值稅應交增值稅未交增值稅,他這怎么轉換?
老師我上月交的時候是應交稅費-未交增值稅,這月的時候顯示的是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅有余額,是系統自動結轉的,這是怎么回事呢?
老師,本月增值稅有留底600,但是還有未交增值稅100這個結轉未交增值稅的分錄應該怎么寫?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應交稅費-未交增值稅,2000,貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000。預交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
老師好!一般納稅人,上月申報有增值稅要繳納,上月的分錄是借應交稅費~轉出未交增值稅,貸應交稅費~未交增值稅,這個月扣費了,是借應交稅費~未交增值稅,貸銀行嗎?然后上個月沒有計提附加稅
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
老師,建筑勞務公司小規模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務開3%或1%?
生產性企業,總公司統一采購原材料,款也是總公司付的,最后供應商把發票開給了總公司,請問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企業向銀行借入生產經營用短期借款1000000元,期限為6個月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計提、按季度支付,假定6月30日收到收到計息通知。下列各項中,該企業6月30日支付利息的會計處理正確的是
農業機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發票進來,在做匯算清繳的時候給他調出來了,那這樣的話賬需要調整嗎?需要做憑證調整嗎?
老師,你好,我們前年已經匯算清繳完了,今天發現當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
應該是沒有填對
您好,是的,否則應當不能體現未交增值稅