未交增值稅,是哪一方有余額?
老師,本月增值稅有留底600,但是還有未交增值稅100這個結轉未交增值稅的分錄應該怎么寫?
老師,我這個月這么寫分錄對嗎?轉出未交增值稅需要 轉到 未交增值稅吧?我之前還有留底,未交增值稅是借方余額,我這個月賬務這么處理對嗎?
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應交增值稅—銷項稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應交增值稅—進項稅額55, 這個月依舊有留底,我怎么去做這個留底分錄
假設1月份增值稅留底1000元,2月份應交稅600元,那么留底還有400元,請問2月份交稅的分錄如何寫? 1月份留底分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應交稅費-轉出未交增值稅100
假設1月份增值稅留底1000元,2月份應交稅600元,那么留底還有400元,請問2月份交稅的分錄如何寫? 1月份留底分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 1000; 貸:應交稅費-轉出未交增值稅100
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
就是這個月應該交的簡易征收的稅是100,抵扣完剩下的未抵扣的還有600
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅600 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 下個月繳納簡易計稅的,借應交稅費簡易計稅貸銀行存款。
老師,您這里所指的銷(進)項稅額是我本月銷(進)項稅額的所有嗎?
是的銷項和進項都是合計。
我這個算出來不對啊,不平,多那個100的應交增值稅
進項和銷項是多少?
進2600銷項2000留底600銷項中,有100簡易征收必須交稅
簡易計稅的,你不是單獨做的嗎?簡易計稅不屬于銷項,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅簡易計稅100。
哦,那我如果把那個100塊錢進入簡易計稅,是不是等我下個月交100的時候我就直接借簡易計稅貸銀行存款就行了。
你好 是的 分錄是的