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老師,我們公司小規(guī)模納稅人,給別的公司開(kāi)普票,因?yàn)楝F(xiàn)在普票沒(méi)有稅點(diǎn)錢(qián),他們說(shuō)給我們成本費(fèi)用,這個(gè)成本費(fèi)用怎么算呢。例如開(kāi)100萬(wàn)普票給我們多少成本費(fèi)用呢
請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模月銷(xiāo)售額不超10萬(wàn),那么增值稅不用交,附加稅也不用交,我們開(kāi)1%的普通發(fā)票,那么這個(gè)所得稅怎么計(jì)算,比如售價(jià)10元(含1%的普稅),成本5元(含普票),請(qǐng)給我列個(gè)公式,謝謝
老師我們小規(guī)模公司,本月開(kāi)具的有3%的專(zhuān)票3萬(wàn),也有開(kāi)具1%的專(zhuān)票1萬(wàn),還有普票12萬(wàn),這個(gè)增值稅申報(bào)表都是怎樣填報(bào)
我們是小規(guī)模,對(duì)方要求開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,比如我這個(gè)季度增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)了10萬(wàn),普票開(kāi)了10萬(wàn),我專(zhuān)票按3%計(jì)算,普票雖然沒(méi)達(dá)到季度30萬(wàn),但也還是要按1%計(jì)算了?
我們是第三方代開(kāi)發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開(kāi)票,讓我們幫開(kāi),給醫(yī)院,a公司開(kāi)給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬(wàn)發(fā)票,對(duì)方給我們95000萬(wàn)發(fā)票,我們收5個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對(duì)方1%的專(zhuān)票10萬(wàn)專(zhuān)票,對(duì)方開(kāi)多少,我們收幾個(gè)點(diǎn),13%的專(zhuān)票,10萬(wàn)的話(huà),對(duì)方開(kāi)多少給我們,收他幾個(gè)點(diǎn),1%普票收幾個(gè)點(diǎn)
郭老師 郭老師哦老師,您好,我們公司建立了兩個(gè)電站 ,合計(jì)5200萬(wàn),這樣是不是需要分開(kāi)入到兩個(gè)項(xiàng)目公司啊?入到一個(gè)公司的話(huà),是不是就不能認(rèn)定小微企業(yè)了?
印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的計(jì)稅依據(jù)是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,暫估管理費(fèi)用13萬(wàn)無(wú)票,成本2萬(wàn)無(wú)票,在A10500表的30欄(其他)填納稅調(diào)增150000還是填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的27欄(與取得收入無(wú)關(guān)的支出),賬上管理費(fèi)用13萬(wàn)還需要調(diào)嗎,另外成本2萬(wàn),借 應(yīng)付賬款暫估20000貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),對(duì)嗎,13萬(wàn)賬上需要調(diào)增整嗎,其他表還需要填嗎?
老師,我是餐飲一般納稅人,實(shí)收資本的金額是不是需要通過(guò)章程后才可以添加,還是收到款就可以增加,年報(bào)所有者權(quán)益變動(dòng)表需不需要填,
老師您好,甲供材出現(xiàn)差額,比如甲方購(gòu)進(jìn)是100元,計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,向乙方開(kāi)票是110元,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問(wèn)所以出現(xiàn)的差額可以調(diào)整在建工程嗎?
房產(chǎn)稅和土地稅,什么企業(yè)使用什么企業(yè)需要交?
審計(jì)報(bào)告能在今年一次出2022到2024年三年的嗎?審計(jì)報(bào)告日期都是2025年4月的,去年注冊(cè)資本有變動(dòng)過(guò)
老師,框架協(xié)議簽訂的流程是什么
非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)的 房租水電:如果期間幾個(gè)項(xiàng)目怎么去分?jǐn)偟巾?xiàng)目成本里
填報(bào)匯算清繳公司的研發(fā)費(fèi)用扣除,未形成無(wú)形資產(chǎn)的加計(jì)扣除,這個(gè)立項(xiàng)是公司自己立項(xiàng)就可以,還是要經(jīng)過(guò)什么部門(mén)批準(zhǔn)啊?
?您好,專(zhuān)票10萬(wàn)稅率1%,增值稅100000 * 1% = 1000元,附加稅稅率12%:1000 *(7%%2B3%%2B2%) = 120元, 企業(yè)所得稅按25%約 24720元,如果小微企業(yè)5%約 4944元。所有稅率我們公司承擔(dān)是小微企業(yè)的話(huà),所有稅費(fèi)1000%2B120%2B4944=6064
小微企業(yè)享受減半政策,并且我們公司給對(duì)方開(kāi)具了10萬(wàn)成本票,稅費(fèi)還這么多嗎
您好,那也就是企業(yè)所得稅4944不用交,我們是換票呀
那附加稅不考慮減半嗎?
您好,是的,要考慮減半,增值稅1000%2B附加稅60=1060