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老師您好,甲供材出現差額,比如甲方購進是100元,計入其他業務成本,向乙方開票是110元,計入其他業務收入,請問所以出現的差額可以調整在建工程嗎?

2025-04-27 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 13:04

你好,這個差額就是你的利潤,不需要做賬務處理的。

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:05

甲乙簽訂的是總價合同,合同中約定甲供物資單價不做調整,現在出現利潤,如果不將該利潤做調整,相當于工程成本是不是高了

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:09

收入110,成本是100 收入大于成本

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:10

你是一般納稅人還是小規模?這個110和100是含稅的還是不含稅的?

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:10

一般人,不含稅的

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:10

這兩個都是不含稅的嗎?對方給你開專票,是的話,這個毛利潤就是10。

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:12

兩個都是不含稅,我們是甲方,我們供水電及鋼材給乙方,比如水務公司開水費不含稅100元,我們開給乙方水費發票不含稅110元,現在我們產生利潤了,這部分利潤是否可以沖減在建工程

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:14

不可以,不能沖減在建工程,在建工程是你建房屋發生的支出,你沖減它是代表什么意思?你怎么寫賬務處理寫一下。

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:17

因為水費按市場價100元,那計入在建工程應該按市場價來進,現在相當于按110元進了, 借:其他業務成本 10 貸:在建工程10

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:22

那你的在建工程出現了負數怎么解決?

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:26

一個項目,在建工程金額比如1000萬,其他業務利潤很少一部分,從其他業務成本調整至在建工程,可以說是還原出真實的成本

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:27

給別人施工,還做在建工程。而且你虛增了成本,你成本和收入一樣有風險。

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:27

我們是建設方

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:28

建好了,誰在用?你們單位使用嗎?

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:28

是的,我們單位使用

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:34

那你這個收入又是怎么來的?

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:34

你們在使用的話,你所有的都只有支出,怎么會有收入?

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:36

相當于我們將購進物資賣給施工方乙方

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:40

你好,那這個就不是你們使用 a分包給b b提供施工 b是收入和成本 a是資產所有人 假設我現在我單位需要蓋一個房屋,我需要找建筑公司來給我們施工。然后我找到你們建筑公司,那你給我施工,這不就是你單位銷售建筑服務的

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快賬用戶1435 追問 2025-04-27 13:42

我們是甲方既建設方,乙方給我們提供建筑服務,為了工程質量,鋼材由甲方購買,然后買個乙方,是這樣業務

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齊紅老師 解答 2025-04-27 13:44

你好,那你就是建筑施工企業做收入成本,不涉及到在建工程

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你好,這個差額就是你的利潤,不需要做賬務處理的。
2025-04-27
差額不可以調整在建工程 此業務是甲方銷售材料給乙方,差額是銷售盈利,屬損益范疇,并非工程直接成本,按會計核算原則,不應計入在建工程
2025-04-27
這種甲供材的會計核算基本正確。 材料入庫暫估、出庫,供應商開票后的處理都符合會計規范。與乙方結算時,從會計分錄原理上看是對的,但在將在建工程轉其他業務成本這一步可能需要結合實際合同情況進一步確認是否完全符合業務實質。乙方開工程結算發票的處理也是合理的。
2024-11-21
同學你好 是的,這個是可以的
2020-11-30
你好,原材料入賬的就計入原材料的
2021-05-09
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