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您好,老師,我是內賬會計,我把原材料和銷售商品收入的稅點分離出來了,我在原材料里專門設置了一個稅點的科目,比如我購入帶鋼1000噸,每噸稅是430元,我就把帶鋼價稅分離,把稅放入原材料借方430000元,銷售500噸,每噸稅是460元,就把稅的收入放入其他業務收入,在去原材料稅里面結轉500噸做其他業務支出,其他業務收入和支出的差額記入稅的利潤,這樣可以嗎,就是原材料稅的期末余額就是1000噸減去500噸還剩500噸

2021-10-05 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-05 15:00

你好,實際工作中內賬一般不計算稅金,只有實際繳納時一次性進成本或者是費用。

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快賬用戶4531 追問 2021-10-05 15:01

就是我銷售時有含稅和不含稅,我想把含稅都轉換成不含稅,不然利潤不準確

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齊紅老師 解答 2021-10-05 15:14

你好,但是你的稅金,實際繳納嗎?實際交納稅金不是在外賬上嗎?

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快賬用戶4531 追問 2021-10-05 15:15

實際交啊,交完在內賬直接記入營業稅金及附加

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快賬用戶4531 追問 2021-10-05 15:17

就是我購買原料的時候有含稅價還有不含稅價,我把含稅價都轉換成不含稅價,那我的這部分稅金應當記入哪里呢,我記得的是原材料里了

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齊紅老師 解答 2021-10-05 16:24

你好,我知道。也就是說你內賬和外賬交的增值稅是一樣的嗎?不一樣吧。所以一般處理內賬的時候,實際繳納時再轉稅金,平時的時候都是按含稅價格計算。

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你好,實際工作中內賬一般不計算稅金,只有實際繳納時一次性進成本或者是費用。
2021-10-05
同學您好 1、借 原材料 300000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)39000 貸 應付票據 339000 2、借 在途物資 30000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3900 貸 銀行存款 33900 3、借 在途物資500 貸 庫存現金 500 4、借 原材料 30500 貸 在途物資 30500 5、借 預付賬款 50000 貸 銀行存款50000 6、借 應收賬款 56500 貸 其他業務收入 50000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)6500 7,借其他業務成本30000 貸原材料30000 8、借 應收票據 113000 貸 主營業務收入 100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13000 9、借 主營業務成本70000 貸 庫存商品 70000 10、借 應收票據 22600 貸 應收賬款 22600
2022-05-03
同學你好,請稍等為你解答
2023-03-14
這個可以取得專票就根據不含稅金額暫估,借原材料,貸應付賬款 暫估款, 借生產成本貸原材料,借庫存商品 貸生產成本,借主營業務成本,貸庫存商品
2020-12-04
當期可以抵扣進項稅額 (88+8)*1.5/(1-0.1)*0.1+6*13%+6.18/1.03*3%=16.96 當期銷項稅額的計算是 38*13%+500*13%+200*0.285*13%=77.35 甲企業當月應向稅務機關繳納的增值稅 77.35-16.96=60.39
2022-12-21
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