您好,這個是有發票的吧
老師,我們有個分公司,平時業務也不是很多,但有業務時金額也可觀。所以他們沒有在職員工,?都是請兼職人員,沒有購買社保,之前沒發貨工資,現在一次性要把兼職人員20-21年工資發了,金額也比較大。也按工資薪金申報了個稅。請問現在直接發放工資正規嗎?
老師,公司主要成本就是人員工資,可以直接做在成本里面,借 主要業務成本 貸 應付職工薪酬,麻煩發一個正確計提和發放的分錄,謝謝
老師好,用現金發放的勞務費,也就是兼職人員的工資,放在應付職工薪酬里嗎?那錢用計提嗎? 謝謝
老師好,用現金發放的勞務費,也就是兼職人員的工資,放在應付職工薪酬里嗎?那錢用計提嗎?發放時的會計科目是怎樣的? 謝謝
老師請問,我請的一個兼職業務員,沒有社保沒有工資,就是有業務提成,他報銷的火車票飛機票等,可以按9%的抵扣增值稅嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
嗯嗯老師好,這個有發票
那可以的,這個沒事的