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老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正

2025-04-29 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-29 09:55

沖回原分錄: 借:管理費用 - 工資 4100(紅字) 貸:以前年度損益調整 4100(紅字) 編制正確分錄: 借:以前年度損益調整 4100 貸:其他應收款 4100 結轉以前年度損益調整: 借:利潤分配 - 未分配利潤 4100 貸:以前年度損益調整 4100 若計提盈余公積,還需: 借:盈余公積(4100× 計提比例) 貸:利潤分配 - 未分配利潤(4100× 計提比例 )

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涉及到工資的,最好是用利潤分配為分配利潤,或者以前年度損益調整。因為這個影響你抵扣所得稅,借利潤分配未分配利潤貸其他應收款。
2025-04-29
同學,你好,這個可以的。
2021-04-02
同學你好 對的,是這樣的哦
2021-01-06
金額太小,就在本年調整就是了。
2022-05-13
同學你好 沒離職為啥給一萬
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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