沖回原分錄: 借:管理費用 - 工資 4100(紅字) 貸:以前年度損益調整 4100(紅字) 編制正確分錄: 借:以前年度損益調整 4100 貸:其他應收款 4100 結轉以前年度損益調整: 借:利潤分配 - 未分配利潤 4100 貸:以前年度損益調整 4100 若計提盈余公積,還需: 借:盈余公積(4100× 計提比例) 貸:利潤分配 - 未分配利潤(4100× 計提比例 )
老師。我想請教下。我年初發績效工資做的分錄是:借管理費用-工資 貸:銀行存款,然后現在需要收回部分多發的績效。可以這樣做嗎?先沖計提 借:其他應收款-績效工資 貸:管理費用-工資 然后在這個月工資扣回,借:管理費用-工資 貸:其他應收款-社保 應交稅費-個稅 其他應收款-績效工資 這樣過程可以嗎 我們沒有用應付職工薪酬科目,直接發生直接記到費用
老師,我想問一下存入解聘人員在2021年收到解聘金1w,實際上未離職,上個月公司收到這筆款項,是借銀行存款借管理費用工資紅字,那么早管理費用工資這欄會有沖減,本來3月份的計提數是36萬,現在明細賬顯示是35w,那么這個個稅怎么報啊,這個人的工資應發數要減去1w去申報嗎
老師,我們公司是購買方,上個月收到員工差旅酒店發票,因為稅率錯,那家酒店這個月進行了紅沖,開了新的藍字票,我當時做賬是借管理費用,借應交增值稅進項,貸銀行存款,這個月紅沖是不是,借管理費用負數,借應交增值稅—進項轉出負數,貸銀行存款,然后在做藍字借管理費用,借進項,貸銀行存款,然后一月報增值稅是要填進項轉出的表那一欄對吧,那我電子稅務局勾選,是不是不用做什么
老師,好,請問一下我6月計提工資是做的借管理費用23450元,貸應付職工薪酬23450元,到7月發放工資是不是這么做,借應付職工薪酬23450,貸其他應收款個人社保1155.3,應交稅費個人所得稅205.5,銀行存款22089.2
老師好,請問2024年社保局要求補交的7-12月的社保,個人部份未收回來,做賬是做:借:管理費用——職工薪酬,貸:銀行存款 嗎,如果匯算清繳個人部份是不是要調增,這一塊是調管理費用嗎?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師,所得稅匯算清繳中的業務招待費,包含管理性質的招待費嗎,比如請政府領導用餐?
老師,采購款6000元,是單位法人支付的,現在需要報銷,能采用現金支付嗎
你好,請問出口的貨物貸代是不給主提單的嗎
老師好,請教一下,當拿到24.12月份增值稅申報表時,怎么知道當年增值稅稅負,看哪一欄金額除以當年銷售額呀
企業利潤600萬,怎么提出來少交稅
老師,下面表的數據原值那一行的所有數據來源,根據賬上的哪個數據填,依據是什么,是借方還是貸方,非常感謝
補繳以前年度稅款,產生的滯納金需要用“以前年度損益調”整科目嗎
老師,我小規模時期購進了一輛車,現在是一般納稅人,當時小規模時期是沒有抵扣發票的,現在要賣出去這個車,需要繳納幾個點的稅?
你好老師,想請問一下公司做吊裝運輸服務的然后開票稅率不一,那我的進項票也是開票稅率不一的,那我客戶要我算進項票差多少,我怎么算,是不是也要按照稅率不一的情況來算進項呢