看本年數據列,有應交增值稅欄
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
請問逾期繳納的增值稅和附加稅應該填寫在哪一期啊?比如2021年第四季度的增值稅當時沒有繳但已經申報了,到2022年1月份才交的也給了滯納金,那這個稅款金額算哪個時期的啊申報的時候?(利潤表里附加稅這一欄應該是哪個月填寫金額)
老師好,想請教一下,企業看本年度增值稅稅負率,應該是按當年應交增值稅除以當年銷售額,對不
老師您好,請問:去年12月份時,有一個戶有銷售返利,進項稅額轉出,當月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當月結轉未交增值稅和計提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結轉未交增值稅和計提附加稅,補在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表?謝謝老師
老師,我增值稅申報表里的期初未繳稅額一直是負數,金額是-867.29,當時因為申報重復了所以多交了867.29,但是這個稅額2022年8月份已經退到我們賬戶了,怎么還一直是負數老師
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
是申報表第19欄本年累計 應納稅額嗎
是,申報表第19欄本年累計應納稅額