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老師好,請教一下,當拿到24.12月份增值稅申報表時,怎么知道當年增值稅稅負,看哪一欄金額除以當年銷售額呀

2025-04-29 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-29 15:49

看本年數據列,有應交增值稅欄

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快賬用戶1936 追問 2025-04-29 15:54

是申報表第19欄本年累計 應納稅額嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:55

是,申報表第19欄本年累計應納稅額

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看本年數據列,有應交增值稅欄
2025-04-29
是的,企業看本年度增值稅稅負率,應該是按當年應交增值稅除以當年銷售額。不過,實際交納稅額應等于銷項稅額減去實際抵扣進項稅額。
2023-11-28
你好,增值稅申報表每一欄次體現的數據。 1,32就是截止申報期總的欠稅金額。比如申報9月,就是截止9月欠的金額 2,34就是當期欠稅金額,9月當月欠稅金額 3,32就是1-9累計欠稅金額 4,附加稅是根據當期實際繳納金額計算的,欠稅不影響
2023-01-25
同學,你好 但是這個稅額2022年8月份已經退到我們賬戶了,怎么還一直是負數老師 那你申報的時候,自己手動修改為0
2024-06-26
同學,你好 這個你需要聯系專管員,專管員后臺修改的
2024-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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