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老師,好,請問一下我6月計提工資是做的借管理費用23450元,貸應付職工薪酬23450元,到7月發放工資是不是這么做,借應付職工薪酬23450,貸其他應收款個人社保1155.3,應交稅費個人所得稅205.5,銀行存款22089.2

2024-11-20 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-20 11:11

你好,你的會計分錄是對的

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快賬用戶6435 追問 2024-11-20 11:54

老師,請問一下上面這個個人所得稅月末怎么結轉,是借應交稅費個人所得銳,貸稅金及附加嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-20 12:04

繳納借應交稅費應交個人所得稅 貸銀行存款

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你好,你的會計分錄是對的
2024-11-20
這個分錄整體上基本正確,但有兩點需要注意: 1. 計提社保和工資時,確保與實際政策相符,比如繳費比例。 2. 發放工資后,其他應收款科目記錄的社保和個人所得稅金額需與實際支付一致。 主要檢查這兩點,確保會計處理準確無誤。
2024-09-24
同學您好, 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2024-07-12
您好 計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 應交稅費——個人所得稅 銀行存款 上交 借:應付職工薪酬——單位社保費等 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人公積金 其他應收款——個人社保費 應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款
2021-06-08
您好,對的,先計提,然后在發放,社保是其他應收
2024-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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