你好!10/1.01-5=4.90 利潤就是這么多,然后乘以5%,就是所得稅額
老師好!,我是小規(guī)模納稅人,10月我們開5萬普票,11月開8萬普票,12月開107萬普票,都是含稅金額,請問各個月份都怎樣起憑證?季度銷售額不超過30萬不交增殖稅對吧,最后的增殖稅怎么起憑證呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人,這次申報發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票,銷售貨物,其中一個貨物開錯稅率了,開到5%,這個季度沒有超45萬,免征增值稅的,對方也是小規(guī)模納稅人,也沒有退回,那我申報的時候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
請問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價稅合計金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們),這時候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
老師,我們是餐飲公司,小規(guī)模納稅人,10月和11月開普票開成帶3個稅點(diǎn)的發(fā)票了,因?yàn)榭蛻舯容^分散,作廢了,也不好給客戶,如果不作廢,我下個月申報增值稅的話,用交增值稅和附加稅嗎,10月和11月開的發(fā)票不含稅金額不到1萬,12月份沒怎么開票,是不是符合季度開票不超過45萬,不用交增值稅呢
老師,請問供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額不超過30萬元,開普通是免征增值稅的,那如果需要小規(guī)模納稅人開專票給我們,是征收1%的增值稅的,他們對于這個征收的1%需要由我們承擔(dān)這是合理的吧。
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風(fēng)險
為什么要除以/1.01
你好!你這個是含稅的金額了。要換成不含稅