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請(qǐng)問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對(duì)方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價(jià)給我們),這時(shí)候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請(qǐng)老師把分錄寫出來。謝謝

2021-11-10 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 14:58

你好同學(xué),雖然開的是普通,但是對(duì)方公司應(yīng)該按含稅價(jià)進(jìn)行支付,對(duì)方可能是認(rèn)為稅額因?yàn)槭瞧胀ú荒艿挚郏砸銈兂袚?dān)。 這個(gè)時(shí)候如果對(duì)方還會(huì)繼續(xù)支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 貸:應(yīng)收賬款 9901 如果經(jīng)溝通對(duì)方不會(huì)繼續(xù)支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 營業(yè)外支出 99 貸:應(yīng)收賬款 10000

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快賬用戶2709 追問 2021-11-10 15:03

經(jīng)過溝通對(duì)方B公司就是不愿意支付普票的稅款,只付普票上不含稅金額9901元,請(qǐng)問老師,這個(gè)時(shí)候B公司的分錄又該怎么做呢?可以把B公司收到普票后支付9901元的分錄寫出來嗎?謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:17

B公司按直接支付金額記費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用? ?9901 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? 9901

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快賬用戶2709 追問 2021-11-10 15:21

那么99元呢對(duì)方公司怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:24

因?yàn)榻痤~比較小,實(shí)務(wù)上對(duì)方應(yīng)該不做處理了

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:25

如果確實(shí)要做的話,相當(dāng)于不用支付的費(fèi)用了,可以做營業(yè)外收入: 借:應(yīng)付賬款? ?10000 貸:銀行存款? ?9901 ? ? ?營業(yè)外收入? ? 99

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快賬用戶2709 追問 2021-11-10 15:25

不會(huì)吧,那么不是賬不平

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:27

賬都是平的,只是前面的處理發(fā)票會(huì)比賬上金額多,因?yàn)椴恢缹?duì)方是掛往來還是通過銀行存款,你可以把應(yīng)付賬款和銀行存款理解成一個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:32

發(fā)票比賬多實(shí)務(wù)上一般經(jīng)常有,比如說找替票,發(fā)票比賬少就不行

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:32

所以A公司入的收入稅費(fèi)總金額必須是10000,B公司可以是9901

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快賬用戶2709 追問 2021-11-10 15:33

發(fā)票上金額比賬上金額多就可以是嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:33

前面答題是按照應(yīng)收來核算的,如果沒有通過應(yīng)收核算,你可以把應(yīng)收賬款科目換成營業(yè)收入%2B應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:34

B公司可以,A公司不行

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你好同學(xué),雖然開的是普通,但是對(duì)方公司應(yīng)該按含稅價(jià)進(jìn)行支付,對(duì)方可能是認(rèn)為稅額因?yàn)槭瞧胀ú荒艿挚郏砸銈兂袚?dān)。 這個(gè)時(shí)候如果對(duì)方還會(huì)繼續(xù)支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 貸:應(yīng)收賬款 9901 如果經(jīng)溝通對(duì)方不會(huì)繼續(xù)支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 營業(yè)外支出 99 貸:應(yīng)收賬款 10000
2021-11-10
同學(xué)你好 為什么呢 要給你價(jià)稅合計(jì)的金額
2021-11-10
同學(xué),你好,贈(zèng)送視同銷售 購進(jìn)時(shí)候 借:庫存商品5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)650 貸:銀行存款5650 贈(zèng)送時(shí),確認(rèn)收入 借:**費(fèi)用6215 貸:主營/其他業(yè)務(wù)收入5000*(1+10%)=5500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)5500*0.13=715
2023-06-05
不用管它的哈,你是按電價(jià)繳費(fèi)的。
2023-08-31
您好,那您可以按銷售對(duì)方處理,您確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,1.5萬元銷售1噸商品
2023-12-28
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