這種情況雙方協商處理就行。
按季度繳納的小規模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業務收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師你好,關于征收率,從2022.4.1日起,適用3%征收率的統統免征增值稅 問題一:那小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為銷售額未超過15萬的(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,免征增值稅)這個政策只針對5%征收率了嗎? 問題二:5%征收率的季度銷售額不超過45萬是嗎,主要針對炒房行為是不呢? 問題三:如果小規模納稅人普遍都是是適用于3%征收率,也用到了5%征收率,那這5%也不需要繳納增值稅是嗎?
“2023年小規模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規模一個月開10萬以內的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,請問供應商是小規模納稅人,如果季度銷售額不超過30萬元,開普通是免征增值稅的,那如果需要小規模納稅人開專票給我們,是征收1%的增值稅的,他們對于這個征收的1%需要由我們承擔這是合理的吧。
老師,我們是小規模納稅人,一季度的營業額超過30萬,是40萬。增值稅按全額1%的比例征收,那附加稅費如何征收?需要計提嗎?如何做分錄?謝謝!
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老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
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老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
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那如果季度銷售額超過30萬,不管是開專票還是開普票都是要交這個1%的稅吧,
是的,都按1%全額交是正確的。