只要開了專票,專票部分就要交稅
請問:小規模納稅人按季申報,月銷售額不超過30萬元,免征增值稅。 如果,該小規模本季度開具普票3萬,代開專票35萬,本季度不含稅銷售額共計35萬元。如何納稅?
小規模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規定,只要開具過一張專用發票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅,超過部分減按1%,那小規模開普票是開免稅,還是1個點
普票即月不超十萬,季度不超30萬免征增值稅 小規模專票按照1%征收 小規模月開票≥10萬,季度開票≥30萬,按照1%征收 不區分專普票,稅率都是1% 理解的對嗎
“2023年小規模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規模一個月開10萬以內的專票和普票都是免稅的嗎?
設備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿公司首次退稅,是一定會函調供應商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額啊?
老師,本市跨區建筑服務,未先預繳,直接申報繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預繳嗎?
請問勾選發票的時候,說“當前數據與統計信息不符 ,撤銷后再統計確認”是啥意思?可是每個發票我都核對過了
那就是如果 普票+專票 開票合計季度小于三十萬元,專票按照1%稅率繳納增值稅,普票部分免增值稅。如果是普票+專票開票合計大于季度三十萬元的,全部按照1%繳納增值稅。是個意思嘛老師?
是的, 就是這個意思。