附加稅費是實交的增值稅 減半計提
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬,是免征增值稅的。如果說開了40萬的話,我這個增值稅是按40萬算呢,還是按40萬減30萬算呢。計提城建稅和附加稅按哪個提,會計分錄怎么做?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
請問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅作計稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一季度的營業(yè)額超過30萬,是40萬。增值稅按全額1%的比例征收,那附加稅費如何征收?需要計提嗎?如何做分錄?謝謝!
老師你好,小規(guī)模納稅人,每月開票的銷售額借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季度沒有超過30萬,就不用交稅,會計分錄如何做,如果超過30萬要交稅,會計分錄如何做,謝謝
老師,更正以前的年度匯算清繳表,需要交企稅,24年財務(wù)報表不動的情況下,年報表是不是還是根據(jù)第四季度財務(wù)報表填寫?匯算清繳后也是需要交企稅
老師,我們公司有一張進(jìn)項發(fā)票是去年收到的,今年因為出口退稅,發(fā)現(xiàn)對方開錯了,他們這個月紅沖,開了藍(lán)字發(fā)票,我賬務(wù)上和稅務(wù)申報上要怎么做
像汽車如果用于員工福利,這種進(jìn)項稅可以抵扣嗎
老師,我們是個超市,過年有人團(tuán)購物品,但實際拿的是購物卡,發(fā)票是2月開的,但是有幾家2月給的錢,有幾家到了3月才給的錢,怎么做賬了
一億元債權(quán)(借款形成的債權(quán))債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎? 具體要交多少稅? 請給出具體的繳稅數(shù)額數(shù)字,謝謝
老師,我發(fā)現(xiàn)上個月制造費用我錯記銷售費用了,銷售費用月末結(jié)轉(zhuǎn)了,我這月應(yīng)該怎么調(diào)賬
請問:稅費優(yōu)惠政策紅利賬單啥意思,怎么辦理,是退稅嗎?
老師.現(xiàn)在成立公司注冊資金不是要實繳了?那我們以前成立的公司實行的是認(rèn)繳制,不需要也要把資本交進(jìn)去吧
企業(yè)出租辦公室的,房租的分類編碼是什么?
你好,編織袋企業(yè),6個生產(chǎn)車間,各車間電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現(xiàn),請幫忙設(shè)計表格。
城建稅是7%,教育費附加是3%,地方教育費附加2%。減半的話就是:城建稅按3.5%、教育費附加是1.5%、地方教育費附加1% 計提是嗎?
是的,就是那樣子的哈