你好,這個沒關系的,你做紅字憑證沖減,然后重新做。
老師,8月份我做 借 管理費用 500 銷售費用600 貸銀行存款1100 12月份我發現錯了,管理費用應該是400 銷售費用應該500 制造費用是200 請問我這樣做分錄對嗎,更正某年某月憑證 借 管理費用-500 銷售費用-600 借管理費用400 銷售費用500 制造費用200
老師,上個月有一筆管理費用-辦公費用錯記了200元,應該計入到銷售費用-技術服務費里面,這個月需要怎么調整會計科目?當月已經結轉的了
老師,管理費用錯記為制造費用了,制造費用已經結轉到生產成本了,貨物已經銷售結轉了主營成本,我改如何調整
把一年的銷售費用-運輸費轉到制造費用里面去,要怎么轉?每個月已經轉損益了,先要沖減損益,再把一年的銷售費用沖紅改成制造費用嗎?現在我這么做了以后利潤表銷售費用對不上。多出來我沖紅損益的金額,不知道要怎么調,制造費用也轉入成本了
老師,好。我們是礦權使用費,做的無形資產,每月攤銷時,做的管理費用,當時是沒銷售,現在銷售了。需要改科目到制造費用,月末結賬到成本嗎
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。