你好 借 銷售費用 借 管理費用 負數
老師,上個月有一筆管理費用-辦公費用錯記了200元,應該計入到銷售費用-技術服務費里面,這個月需要怎么調整會計科目?當月已經結轉的了
老師 我有個5月份的分錄做錯了 ,記錯科目了,已經過賬結賬了, 借:工程施工-間接費用-人工費50000 貸:銀行存款 50000 應該把工程施工記到管理費用里面去的 ,這個怎么調賬 麻煩您告知一下好吧 感謝
老師你好,我上個月應該做管理費用的做到了銷售費用,上個月已經結轉了損益了,這個月我怎么做調整,會計分錄怎么做?
生產制造企業,24年工廠的水電費我都計入到制造費用—水電費中,年底做賬才發現這個問題,有一部分應該計入到管理費用中,這個計入一半計入到制造費用—水電費科目,年底可以調賬轉到管理費用—水電費科目嗎? 還有一個問題就是這個計入制造費用—水電費科目當月我結轉到生產成本中了,最后當月的完工入庫都計入到庫存商品了,有什么辦法可以調一部分到管理費用—水電費中嗎?
老師當月已經結轉到本年利潤里面了,也是直接這樣調整嗎?有影響嗎?
你好,是的,這樣調整是沒有影響的。
老師,可以再多問一句嗎?我考慮到的是上個月的管理費用已經結轉到本年利潤里面了,這個月要是做調整的話,是不是應該調整本年利潤科目呢?借銷售費用,待本年利潤 這樣?
你好,不是的,這月做這兩個科目,月末也都是結轉到本年利潤了。
嗯嗯好的謝謝您老師
不客氣,祝工作順利哦!