可以的 可以的,可以這樣處理。
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,好。我們是礦權(quán)使用費,做的無形資產(chǎn),每月攤銷時,做的管理費用,當時是沒銷售,現(xiàn)在銷售了。需要改科目到制造費用,月末結(jié)賬到成本嗎
老師好,高新技術(shù)企業(yè)做賬時每月把每個研發(fā)項目產(chǎn)生的費用歸集的研發(fā)費用科目里,到了月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用科目了,現(xiàn)在有成果了,是要把相應的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎
老師您好,公司有購買一個軟件平臺,賬上計無形資產(chǎn)。每月攤銷計入銷售費用。年底的時候統(tǒng)一收平臺使用的管理費用。這個服務費我直接做無成本收入可以嗎?(就是原本折舊計提到管理費用了,管理費用不轉(zhuǎn)到成本)這樣可以嗎?
老師 還在做6月份的賬 我6月份收到了軟件發(fā)票 借無形軟件 貸 應付賬款 當月也要提折舊的吧 沒有累計攤銷科目 增加再那里 管理費用 也要增加一個 用來 計提無形攤銷 軟件費嗎 管理費用有個 累計攤銷土地費用
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發(fā)票都能開什么項目名稱