你好,這個要看你當時拿到發票是怎么做的憑證。 你現在如果開了紅字發票的話是需要下月申報的時候做進項轉出。
去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當時已經做了賬務處理,在今年年初才發現,那張進項專票開錯了,所以聯系了對方公司給我們重開,現在收到了重新開的發票,賬務上如何處理呢
老師,我們21年給客戶開了一張發票,上面數量是100臺,今年退貨了50臺,他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發票全部數量,再讓我們開50臺藍字發票給他們,說是去年發票開紅字需要一張發票上的產品都沖銷,不能申請紅字對應的那張發票數量50,請問是這樣么
請問我們公司去年收到的一張發票,已抵扣進項稅,今年對方全部開紅字沖減了,然后開了正常的藍字發票。是不是直接做進項稅轉出。
老師,我問下,去年我們公司是小規模納稅人,今年申成一般納稅人了,但是去年有張發票上游開錯了,今年退回去了紅沖重新開發票給我們,那這個補開發票的進項要轉出,填申報表的時候,轉出項目選哪個呢?謝謝。
我們4月收到一張藍字發票,記賬付款之后發現對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經處于紅沖狀態了,也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
我收到發票做的采購入庫,現在賬務是不是做一個紅沖,然后再正常做采購入庫
你好,是的,就是這樣子做。