統(tǒng)計(jì)福利是否超過14%,含制造費(fèi)中的福利費(fèi) 含的
老師您好,我想問下,我有一些買菜發(fā)生的白條費(fèi)用,我計(jì)入福利費(fèi),到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費(fèi)超過百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計(jì)入福利費(fèi),對(duì)那部分可以扣除的福利費(fèi)有影響嗎?還是扣除福利費(fèi)的時(shí)候,就把這部分白天的扣除了
第一個(gè)問題:過節(jié)費(fèi)用每個(gè)人發(fā)放的現(xiàn)金可以計(jì)入福利費(fèi)嗎? 第二個(gè)問題:是否交納個(gè)稅? 第三個(gè)問題:福利費(fèi)超出工資總額的14%調(diào)增,既然入了福利費(fèi)為什么又要交納個(gè)稅?
車間員工餐費(fèi)可以做制造費(fèi)用福利費(fèi)嗎?稅前扣除不超過工資總額的14%是指管理費(fèi)用福利費(fèi),制造費(fèi)用福利費(fèi)合并起來嗎
辦公室人員的福利費(fèi) 超過的需要匯算清繳調(diào)增,那給車間工人的福利費(fèi)可以稅前全扣除么? 統(tǒng)計(jì)福利是否超過14%,含制造費(fèi)中的福利費(fèi)么?
您好福利費(fèi)是按照工資總額14%限額扣除的對(duì)嗎?比如說2024年度管理費(fèi)用工資累計(jì)有1000萬,那么不超過1000萬*0.14=140萬內(nèi)的福利費(fèi)都可以所得稅匯算前扣除對(duì)嗎
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產(chǎn) 加速折舊的表 我上個(gè)月有4個(gè)固定資產(chǎn) 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,進(jìn)貨含稅價(jià)36元,含稅售價(jià)40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應(yīng)商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個(gè)體工商戶能開對(duì)公賬戶嗎?