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老師,我公司這個季度有44萬的收入,都是沒有開發票的,我們是小規模企業,在增值稅申報表要如何申報這個未開票的收入

2022-10-10 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 17:26

同學你好 直接和開票的填寫在一塊就可以了

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快賬用戶5815 追問 2022-10-10 17:32

填上數字就跳出這個!

填上數字就跳出這個!
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快賬用戶5815 追問 2022-10-10 17:33

我們這個月就沒有開過發票

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齊紅老師 解答 2022-10-10 17:35

同學你好 上面提示你是零呢

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快賬用戶5815 追問 2022-10-10 17:36

我把未開票的數字填上去,填提交就顯示這個

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齊紅老師 解答 2022-10-10 17:37

同學你好 那你得填寫未開票收入

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快賬用戶5815 追問 2022-10-10 17:37

那我未開票的收入應該填寫在第幾欄

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齊紅老師 解答 2022-10-10 17:38

附表一沒有未開票收入嗎

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快賬用戶5815 追問 2022-10-10 17:38

我就是把未開票收入填寫在小微企業免稅銷售額這欄

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齊紅老師 解答 2022-10-10 17:39

那你普票上面第二行也得填寫的

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快賬用戶5815 追問 2022-10-10 17:39

小規模納稅人的申報表就沒有未開票收入這欄

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齊紅老師 解答 2022-10-10 17:40

同學你好 普票上面第二行也得填寫的

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同學你好 直接和開票的填寫在一塊就可以了
2022-10-10
小規模拉絲的那個未開票收入,就直接把那個金額加在你的第一行填寫就可以了。
2021-04-08
你好 20萬在10欄填寫 其他的打開保存就可以
2024-01-07
對了,小規模的話不能填負數,你可以考慮在開票的時候申報。
2022-01-12
你好,不超過30萬的,在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來的 超過的在第一行和第三行填寫你的銷售額, 然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫
2023-02-16
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