你好,這個(gè)按新的名字開(kāi)。
老師您好:客戶后期改名了,但是之前打款是原先的公司名字,那我們現(xiàn)在給客戶開(kāi)票開(kāi)的是改名之后的名字,這個(gè)怎么做賬呀
就是我們單位有個(gè)甲方,他們的公司名稱變更了,之前合同簽的另一個(gè)名稱,現(xiàn)在合同金額剩下的部分要按他的新名字開(kāi)票,這樣有問(wèn)題沒(méi)
老師我們因單位更名 之前有家公司給我們開(kāi)局了發(fā)票 名字還是以前的名字抬頭 這個(gè)怎么處理呢 發(fā)票是2018年4月的 我們是2018年10月更名 現(xiàn)在2020年報(bào)賬的
老師您好。我注冊(cè)公司名稱的時(shí)候一直顯示字號(hào)這些不符,名字也換了幾十個(gè)了,是還有其他什么原因嗎,怎么才能解決呢
老師,我們銷售了一個(gè)儀器,簽合同的時(shí)候我們銷售合同只寫(xiě)了儀器的名字,進(jìn)貨的合同上除了儀器還多個(gè)了前置放大器,我們簽銷售合同時(shí)忘記寫(xiě)這個(gè)前置放大器了,現(xiàn)在進(jìn)貨方給我們開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票上面除了儀器的名字外還有前置放大器的名字和金額,兩個(gè)金額是分開(kāi)的。我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,我開(kāi)出發(fā)票這個(gè)怎么處理呢?如果不加上前置放大器這一項(xiàng),就和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不對(duì)應(yīng),如果加上又和合同不對(duì)應(yīng)。
你好,比如1-11月份把管理的工資計(jì)入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來(lái),怎么寫(xiě)
樸老師接,老師進(jìn)料加工手冊(cè),一年當(dāng)中有多個(gè)手冊(cè),基本上每個(gè)月都有新的手冊(cè),進(jìn)料以后,手冊(cè)會(huì)在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報(bào)關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時(shí)候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊(cè)呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進(jìn)裝修費(fèi)嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負(fù)率對(duì)嗎?
老師,采用比選打分方式采購(gòu),采購(gòu)公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評(píng)選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍里有建筑工程施工 可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫(xiě)分錄是題目是萬(wàn)元,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬(wàn)元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問(wèn)下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
那我做賬哪里怎么處理呢
你好,正常做,借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
是這樣的老師,之前收到10萬(wàn)元,這是沒(méi)改名前,但是現(xiàn)在改名了,如果開(kāi)票按照新更名后的名稱開(kāi),那之前的那筆賬怎么處理
你好,你可以增加一個(gè)新的公司的科目,調(diào)過(guò)來(lái)就行。
那老師我是不是做賬可以做成,借:應(yīng)收賬款-公司原名稱 貸:應(yīng)收賬款-公司新名稱
你好,是的,就是這個(gè)意思。
這樣就把原始的沖平了
你好,是的,就調(diào)到新的里面來(lái)了。
那做賬摘要就寫(xiě)原公司更名為新公司
你好,是的,名稱更換,調(diào)整XX公司余額