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小規模企業我上個季度申報的未開票收入40,,這個季度一共開票了100,,,那我這個季度按照60申報增值稅 申報表上,100填在開票金額,,,40填哪里?

2021-12-30 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 15:32

你好,負數40和你的普票一塊填寫的正數,加上負數。

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快賬用戶4623 追問 2021-12-30 15:49

開票金額寫100還是60??? 還是說開票寫100,下面寫-40?但是-40寫在哪行 60會不會比對不通過呀

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齊紅老師 解答 2021-12-30 15:52

60 你是小規模的嗎 小規模的直接60

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快賬用戶4623 追問 2021-12-30 16:20

直接60,增值稅申報表比對可以通過嗎???

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:26

好,小規模的是通不過的,去稅務局申報。

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:27

應該會提示你們不一致。

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快賬用戶4623 追問 2021-12-30 16:27

那到底該怎么申報呢

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:30

你好,這是普通發票的,在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額60萬。 如果這是60元的話,在第十欄填寫不含稅,銷售額60。

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:31

就這么申報的,一般小規模的不要做無票收入 你要做的話也是做那種以后不需要開發票的。

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:31

開了發票就很麻煩,因為有些稅務局他根本就不允許你修改,你去問一下。

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你好,負數40和你的普票一塊填寫的正數,加上負數。
2021-12-30
您指的是開了發票填寫在哪嗎?
2023-11-24
你好,5萬的負數在第10行里面填寫, 然后服務類的開的是1%的專票的,在第一行和第二行里面填寫。
2024-07-08
您好,同學,到時候在無票收入的地方把之前的金額填為負數就可以了
2023-04-05
您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.**.**.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-01-04
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