你好,填寫表二的進項稅額轉出。
一般納稅人,10月勾選認證的發票,應該是在10月申報9月的增值稅申報表的時候填進項稅額,還是在11月申報10月的增值稅申報表的時候填進項稅額?
老師,一般納稅人申報表,進項稅額轉出填在哪兒呢?
老師,你好,一般納稅人出口退稅在申報增值稅的時候。勾選的退稅發票進項額要錄入進項發票采集么,除了采集還需要填哪張表呢?
老師你好,請問進項稅額轉出,增值稅申報表怎么填?
請問進項稅額轉出申報的時候怎么填寫增值稅申報表
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
嗯嗯 ,別的表不改吧,是自動出數據嗎?
你好,是的,自動帶出來數據。
好的,謝謝老師,那轉出的這個進項稅額,是必須當月轉出當月交嗎?
您好,知道不能抵扣就轉出來
老師,我得意思是,這個月轉出的這張發票的稅,是這個月交嗎,還是我們這個月要是再開進來一張,就可以不用交稅了
你好 轉出的這個月就交稅的? ?多勾選點可以抵這個轉出來的進項??