你好,在申報期前的可以申報在9月的,以后的在11月
一般納稅人,10月勾選認證的發票,應該是在10月申報9月的增值稅申報表的時候填進項稅額,還是在11月申報10月的增值稅申報表的時候填進項稅額?
一般納稅人10月無進項發票辦理了延期申報,11月申報10月的時候可以用11月的進項發票勾選抵扣進項稅嗎?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計抵減,但是我們4月申報增值稅的時候有進項稅額,但是沒有填寫附表四,現在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表?
請問今天做了一張進項發票的出口退稅勾選,勾選統計的所屬期自動顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報表一起申報,還是下個月報11月份增值稅的時候再申報?
老師,10月份申報9月增值稅時,因為進項稅勾選未確認,所以增值稅申報表中進項稅申報為0。實際9月有進項額并且已入賬,月底賬面應交稅費余額全部轉入應交稅費-未交增值稅,請問10月份賬務怎么調整呢?
老師上個月籌辦期間的費用我需要每個月分攤計入長期待攤費用嗎
個人獨資企業可以轉換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈了20000現金,10000買的物資,收到了一張30000的發票,這個要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發票名稱和統一社會信用代碼都是正確的,但是下面備注的銀行賬戶錯了,導致轉賬失敗,這樣發票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發來我們重新轉下賬,發票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費是計入什么科目?收到行政事業單位的結算票據。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
也就是如果我還沒有進行申報的話,在申報前勾選認證的都可以在申報的時候填進項。 申報增值稅之后勾選認證的就只能在下一個申報期申報進項了對吧
是的你理解的很到位的這個