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老師:新接手的一家單位,應交稅費—銷項稅額與進項稅額每個月不結轉一直累計下來。我準備把進銷項都結轉到轉出未交增值稅,現在轉出未交增值稅借方余額是1.01元。我準備調平,怎么做分錄

2022-08-18 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-18 16:16

借營業外支出貸應交稅費,應交增值稅轉出未交。

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快賬用戶6271 追問 2022-08-18 16:40

是不是正確的做法是:每個月把進銷項轉到轉出未交,然后再轉入未交增值稅這樣操作

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齊紅老師 解答 2022-08-18 16:47

對的是的是這么做的。

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借營業外支出貸應交稅費,應交增值稅轉出未交。
2022-08-18
先確認所有已開票和收據的金額,然后按以下步驟調整: 1. 將未轉的銷項稅額轉入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進項稅額。 3. 結轉本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 - 對于未抵扣進項稅: - 借:原材料/庫存商品等 貸:應交稅費-未交增值稅 - 結轉已繳稅款: - 借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進行這樣的結轉,避免累計問題。
2024-09-21
就把已交稅額那里按進項,銷項調整相同數額
2023-06-07
不能那么干,直接根據進項和銷項的差額 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 就可以了
2022-02-12
借:應交稅費-應交增值稅-銷524642.35 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應交稅費-應交增值稅-進509570.94
2024-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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