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你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結轉分錄是不是要把應交稅費~應交增值稅(進項稅額)和應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)都轉入應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結轉,平時月底只做借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅。

2024-01-11 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-11 15:55

對的,同學,你的理解是正確的

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快賬用戶4177 追問 2024-01-11 15:56

老師,我這上面有兩個意思,是按照第一個意思走還是第二個意思走?

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快賬用戶4177 追問 2024-01-11 15:59

老師您好,我問得是是我按照第一個思路走平時月底都做把銷項稅額和進項稅額轉出?還是我到年底再把進項稅和銷項稅額轉出

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:19

要把應交稅費~應交增值稅(進項稅額)和應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)都轉入應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)里面

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快賬用戶4177 追問 2024-01-11 16:22

老師,這個分錄是月底做的還是年底做

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:26

你要交增值稅時做。

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快賬用戶4177 追問 2024-01-11 16:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:01

好的呢, 同學,祝你生活愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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