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老師,我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結轉差額也不做進應交稅費應交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結轉過,現在是銷項、進項、轉出未交增值稅都有每個月累計余額,這個賬務怎么修改調整?

2023-06-07 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-07 21:14

就把已交稅額那里按進項,銷項調整相同數額

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快賬用戶4076 追問 2023-06-07 21:31

老師會計分錄怎么調整做啊

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齊紅老師 解答 2023-06-07 21:42

借應交稅費——銷項稅 應交稅費——進項稅 應交稅費——未交增值稅

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就把已交稅額那里按進項,銷項調整相同數額
2023-06-07
先確認所有已開票和收據的金額,然后按以下步驟調整: 1. 將未轉的銷項稅額轉入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進項稅額。 3. 結轉本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 - 對于未抵扣進項稅: - 借:原材料/庫存商品等 貸:應交稅費-未交增值稅 - 結轉已繳稅款: - 借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進行這樣的結轉,避免累計問題。
2024-09-21
借營業外支出貸應交稅費,應交增值稅轉出未交。
2022-08-18
你好,可以的,這個可以不結轉,有余額。
2022-07-21
第一個這個不用,第二個有進項轉出,減免稅款的也得結轉 第三個結轉了之后沒有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒有做錯。
2024-03-16
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