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如果材料商送貨過來只有送貨單,要后面付款才開發票,那我可以根據送貨單的含稅金額計入借原材料 貸應付賬款—供應商,等發票來了再沖紅,重新做借原材料 貸應付賬款—供應商 貸應交稅費—應交增值稅進項稅

2022-08-03 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-03 13:08

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3688 追問 2022-08-03 13:19

分錄錯了,是送貨單來的時候,我根據送貨單含稅金額借原材料 貸應付賬款—供應商;等發票開過來的時候我把原分錄沖了,重新做借原材料 借應交稅費—應交增值稅進項稅 貸應付賬款—供應商。是不

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齊紅老師 解答 2022-08-03 13:20

你好,對的,是的,是這么做的,你需要之前的紅沖。

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快賬用戶3688 追問 2022-08-03 13:26

那我可以直接沖之前做的原材料分錄,把借原材料做成借原材料 借應交稅費—應交增值稅進項稅不

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齊紅老師 解答 2022-08-03 13:27

借應交稅費、應交增值稅進項 貸原材料

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快賬用戶3688 追問 2022-08-03 13:38

意思是我直接沖減稅金金額部分的原材料也可以,不用吧之前的原材料全部沖減,然后重新借原材料 借應交稅費—應交增值稅進項稅,貸原材料

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齊紅老師 解答 2022-08-03 13:38

對的,是的,是這么做的。

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你好,可以的,可以這么做的。
2022-08-03
借應付賬款,貸原材料, 借原材料 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行
2024-03-02
這個可以先掛著這個,后面確定不給貨物在做 借原材料,負數,貸應付賬款 負數,進項稅額轉出,
2020-12-29
你好如果進項稅當月不抵扣的話,你的分錄是對的,沒問題
2025-04-02
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發票后 紅沖暫估 然后再根據發票寫分錄 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-A供應商
2022-10-19
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