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老師你幫我看看賬務是否正確: 收到不含稅材料入庫 借:原材料100000 貸:應付賬款100000 后來加8%稅點支付貨款要求供應商開票 借:應付賬款 100000 應交稅費-進項13000 貸:銀行存款 108695 生產成本-材料 4305(給供應商8個點稅金和票面稅率之差沖成本)

2023-05-03 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 12:57

你好,如果你單位生產領料了,可以這么做,如果沒有的話,應該沖原材料,這個生產成本改成原材料

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快賬用戶5037 追問 2023-05-03 13:04

好的,材料購進都是不含稅,到付款時才加稅點付供應商開票,這樣我直接借應付賬款,應交稅費,這一步分錄正確的對嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 13:08

你好對的,是的,正確的。

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你好,如果你單位生產領料了,可以這么做,如果沒有的話,應該沖原材料,這個生產成本改成原材料
2023-05-03
你好,可以充生產成本或者是原材料,也可以做營業外收入。
2023-05-02
你好如果進項稅當月不抵扣的話,你的分錄是對的,沒問題
2025-04-02
你好,你們這個是自己買來材料需要加工嗎?
2025-01-22
這種甲供材的會計核算基本正確。 材料入庫暫估、出庫,供應商開票后的處理都符合會計規范。與乙方結算時,從會計分錄原理上看是對的,但在將在建工程轉其他業務成本這一步可能需要結合實際合同情況進一步確認是否完全符合業務實質。乙方開工程結算發票的處理也是合理的。
2024-11-21
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