就是之前暫估的材料,到票了,沖減暫估,確認(rèn)進(jìn)項稅,和應(yīng)付賬款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付款 紅字 應(yīng)付賬款/供應(yīng)商往來 藍(lán)字 請問這個憑證是什么意思?
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達(dá)該如何賬務(wù)處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款借:原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款D借:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款貸:原材料
借應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款 是什么意思
請問做賬借:應(yīng)付賬款—暫估 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款,是什么意思?
老師好,當(dāng)期會計分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款,這樣做好不好呢
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達(dá)不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料?
這個2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權(quán)平均單價暫估了成本,因為數(shù)量開超了,二月補進(jìn)來一部分,不夠補暫估的,3月又開進(jìn)來一部分,還是不夠,這種賬務(wù)上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導(dǎo)致離職后的第二個月公司在家?guī)退簧绫#べY是0,如果個人社保部分也是公司承擔(dān)了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)*增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調(diào)整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務(wù)局更正24年底的財務(wù)報表嗎?