同學你好,如果是暫估分錄的話,他第一筆應該是借主營業務成本暫估,所以分錄是不是有問題
借:應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:應付賬款/暫估應付款 紅字 應付賬款/供應商往來 藍字 請問這個憑證是什么意思?
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據仍未到達該如何賬務處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應付賬款暫估應付款借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款暫估應付款D借:應付賬款暫估應付款貸:原材料
借應付賬款/暫估應付賬款,應交稅費進項,貸應付賬款 是什么意思
請問做賬借:應付賬款—暫估 應交稅費—應交增值稅 貸:應付賬款,是什么意思?
老師,我的成本當月沒有發票,暫估是這樣做分錄的,借:主營業務成本 貸:應付賬款—暫估 次月收到發票 借:應付賬款—暫估 應交稅費—應交增值稅 貸:應付賬款—單位,賬務處理的對嗎
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數據是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經常收到“農信銀行應收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業收入嗎
老師好,收到社保的穩崗補貼收入,需要確認增值稅嗎
有規定是先付款還是后取得發票?還是先取得發票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關系不對?
老師,固定資產已經計提完了,現在要報廢,應該怎么做賬
老師,會計學堂小規模中深圳快學商貿的報稅資料從哪下載?
老師,麻煩把分錄寫詳細,前后寫一下
暫估的分錄 借原材料或者主營業務成本 貸應付賬款 等實際發票來的時候, 先把上面這筆憑證先做紅字沖銷 再借原材料或者主營業務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款。
好的,謝謝老師
不客氣同學,祝您工作順利,麻煩五星好評,感謝。