借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款
已經付了貨款 借:應付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應付賬款~暫估入賬 次月收到發票 借:原材料-100 貸:應付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應交稅費~待認證進項稅額13 貸:應付賬款-113 l
老師,請教一下,貨到票未到,月末暫估原材料入庫,借原材料(不含稅價),貸應付賬款,還要暫估應交稅費~應交增值稅~未開票進賬稅嗎
老師發票未到材料已經入庫有入庫單和合同。借原材料;貸應付賬款-暫估。借原材料,應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸應付帳款-暫估。應該要把稅款分錄寫上嗎?
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據仍未到達該如何賬務處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應付賬款暫估應付款借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款暫估應付款D借:應付賬款暫估應付款貸:原材料
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應付賬款一一暫估應付賬款B下月初紅字沖銷借:應付賬款一一暫估應付賬款貸:原材料C等發票賬單到達時借:原材料應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業支付物業費是先付款,后收發票還是先收發票,后付款?
我們是光伏行業,產生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業務成本和主營業務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(查賬征收)企業所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現在應整改審計金額減少到18萬,之前發票已在21年開完,現在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規模 現在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?