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老師發票未到材料已經入庫有入庫單和合同。借原材料;貸應付賬款-暫估。借原材料,應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸應付帳款-暫估。應該要把稅款分錄寫上嗎?

2022-02-05 02:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-05 02:07

你好! 暫估原材料,不需要估計進項稅。

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快賬用戶5000 追問 2022-02-05 02:09

是這樣嗎?

是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2022-02-05 03:03

是的,是這樣做分錄的。

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齊紅老師 解答 2022-02-05 03:04

發票到了你再做進項稅。

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快賬用戶5000 追問 2022-02-05 03:09

發票到了,專票:借應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸其它應付款-某公司。直寫這筆分錄。如果是普票不能抵扣的呢?發票到了?

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齊紅老師 解答 2022-02-05 12:04

專票,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 普票:稅費不能抵扣,直接計入原材料成本。

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你好! 暫估原材料,不需要估計進項稅。
2022-02-05
借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款
2022-05-16
你好 不暫估稅款的
2021-10-14
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發票后 紅沖暫估 然后再根據發票寫分錄 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-A供應商
2022-10-19
你好,需要先把暫估的紅沖,然后根據發票做材料購進分錄才是的
2020-10-08
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