同學,你好,沒收到發票做暫估是可以的,沒事的
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應付賬款-暫估款,等實際發票收到時,借:應付賬款-暫估款 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據仍未到達該如何賬務處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應付賬款暫估應付款借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款暫估應付款D借:應付賬款暫估應付款貸:原材料
老師好,當期會計分錄,借:原材料,貸:應付賬款-暫估。借:應付賬款-暫估,應交稅費-進項稅額,貸:應付賬款,這樣做好不好呢
老師好,采購入庫,我現在金蝶系統設的憑證模塊,當期統一分錄 是借:原材料,貸:應付賬款-暫估, 當期收到當期發票,當期收到以前發票再做:借:應付賬款-暫估,應交稅費-應交增值稅-待認證進項,貸:應付賬款。老師這樣可以嗎?
老師好,采購分錄這樣處理,他說當期的做兩筆是借:原材料,應付賬款-暫估,借:應付賬款-暫估,應交稅費-應交增值稅-待認證進項,貸:應付賬款,當期做這兩筆這樣做可以嗎?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數據是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經常收到“農信銀行應收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業收入嗎
老師好,收到社保的穩崗補貼收入,需要確認增值稅嗎
有規定是先付款還是后取得發票?還是先取得發票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關系不對?
老師,固定資產已經計提完了,現在要報廢,應該怎么做賬
老師,會計學堂小規模中深圳快學商貿的報稅資料從哪下載?
老師,就是當期有來發票和沒有來發票,我都是先做暫估,借原材料,貸應付賬款暫估,再做借應付賬款-暫估,應交稅費,貸應付賬款,當期做兩筆做
有發票的不用暫估,沒來發票的就暫估
能不能按我這樣做呢
有發票的不需要呀,有發票的做暫估不合適了