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老師好,當期會計分錄,借:原材料,貸:應付賬款-暫估。借:應付賬款-暫估,應交稅費-進項稅額,貸:應付賬款,這樣做好不好呢

2022-11-23 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-23 19:57

同學,你好,沒收到發票做暫估是可以的,沒事的

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快賬用戶6924 追問 2022-11-23 20:09

老師,就是當期有來發票和沒有來發票,我都是先做暫估,借原材料,貸應付賬款暫估,再做借應付賬款-暫估,應交稅費,貸應付賬款,當期做兩筆做

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齊紅老師 解答 2022-11-23 20:16

有發票的不用暫估,沒來發票的就暫估

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快賬用戶6924 追問 2022-11-23 20:19

能不能按我這樣做呢

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齊紅老師 解答 2022-11-23 20:20

有發票的不需要呀,有發票的做暫估不合適了

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相關問題討論
同學,你好,沒收到發票做暫估是可以的,沒事的
2022-11-23
你好 沒有發票的就做前面一個分錄 的
2022-11-24
你好,需要先把暫估的紅沖,然后根據發票做材料購進分錄才是的
2020-10-08
可以的,可以。這么做的前提是你暫估的不含稅金額和發票的不含稅金額是一樣的。
2022-11-25
借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款
2022-05-16
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