你好 沒有發票的就做前面一個分錄 的
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應付賬款-暫估款,等實際發票收到時,借:應付賬款-暫估款 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
老師您好,之前9月掛了應付賬款/暫估應付賬款 會計分錄為: 借 原材料 100 應交增值稅/未交增值稅/待認證進項稅額 13 貸 應付賬款/暫估應付賬款 113 在10月份支付了該筆貨款,此時的賬務處理應該怎么做呢?
老師好,當期會計分錄,借:原材料,貸:應付賬款-暫估。借:應付賬款-暫估,應交稅費-進項稅額,貸:應付賬款,這樣做好不好呢
老師好,采購入庫,我現在金蝶系統設的憑證模塊,當期統一分錄 是借:原材料,貸:應付賬款-暫估, 當期收到當期發票,當期收到以前發票再做:借:應付賬款-暫估,應交稅費-應交增值稅-待認證進項,貸:應付賬款。老師這樣可以嗎?
老師好,采購分錄這樣處理,他說當期的做兩筆是借:原材料,應付賬款-暫估,借:應付賬款-暫估,應交稅費-應交增值稅-待認證進項,貸:應付賬款,當期做這兩筆這樣做可以嗎?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增