同學,你好 計入業務招待費
我公司提前買了酒水,在招待客戶吃飯的時候自帶買的酒水。該酒的發票名稱是開的酒類,請問該酒水是否需要增值稅視同銷售,是否需要所得稅視同銷售?
我公司提前買了酒水,在招待客戶吃飯的時候自帶買的酒水。該酒的發票名稱是開的酒類,請問該酒水是否需要增值稅視同銷售,是否需要所得稅視同銷售?
公司買了很多箱酒,用來請客戶吃飯的時候喝,發票都開了,這種我一次性做招待費,所得稅匯算需要視同銷售嗎?
視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表(A105010) ,賬上有一筆4萬招待費,就是酒水,公司請客吃飯消費掉了,這個是不是要填這個視同銷售的表?收入和成本怎么填啊?
企業購買酒水用于招待或送禮,在企業所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報表申報嗎
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資,現在25年4月要改到其他應收款,但是稅務那塊2月應該已經按當時的費用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調整改正可以直接借:管理費用工資2000,貸:其他應收款2000嗎
老師,我們收到了貨款,也給對方開具了發票,但是貨物沒有發出不確認收入可以嗎
請問老師,開具農場品批發市場自產自銷的發票,這個是免稅的能開專票嗎?
我公司是主營業務是垂釣,要辦一個垂釣比賽,我公司需要開報名費的發票給參賽人員,開什么大類
我公司從其他公司取得一個停車場,合作協議書(名字為:停車場合作協議書)約定大家按收入分成,款進到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發票給我公司呢
老師:公司中標了一個學校勞務項目,除正常提供勞務以外,學校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購的樹苗,這些雜費都是由我司墊付代為操作的,這部分錢學校給我們報銷,報銷的時候我們給學校開具什么類型的發票啊?因為墊付款項較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買的固定資產折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開發票嗎?我們是租的個人的房子,非住宅7個點,繳稅5個點
老師,接著上面的問題
你好,我知道科目是招待費,我想請教一下涉稅問題
同學,你好 不需要視同銷售