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企業(yè)購買酒水用于招待或送禮,在企業(yè)所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報表申報嗎

2024-03-08 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 10:12

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶8581 追問 2024-03-08 10:13

老師,會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-03-08 10:13

借銷售費用, 貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 按照準則這個

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是的,對的,是這么做的。
2024-03-08
你好,這個計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費。是需要視同銷售的
2025-01-09
你好,直接送禮了,這樣處理可以的。就是不用再入庫出庫也行的。計入招待費不視同銷售。
2024-02-02
您好,業(yè)務(wù)招待費用餐費發(fā)票嘛,老板們經(jīng)常在外吃飯,個體開些餐費還是能開的,這個不用代扣個稅,因為無法量化到個人
2024-08-21
您好,這個的話,視同銷售,可以正常做銷售費用,但是不抵扣就行
2023-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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