你好,是的,就是這樣子。
我剛才聽(tīng)了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個(gè)案例大概意思是:二季度銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷(xiāo)售額共35萬(wàn),另外銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元。本季度共銷(xiāo)售85萬(wàn),但扣除不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售的50萬(wàn)后只有35萬(wàn),這35萬(wàn)不超過(guò)45萬(wàn)元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的50萬(wàn)還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬(wàn)超過(guò)45萬(wàn)嗎?如果不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售不超過(guò)45萬(wàn),用不用交稅呢?
老師,我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃行業(yè),在二季度預(yù)收了幾家一年的租賃費(fèi),按預(yù)收款確認(rèn)了一年的增值稅有一萬(wàn)多,但是收入是按月確認(rèn)的,二季度收入一共是25萬(wàn),5%的稅率,小規(guī)模,季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),我是直接把這1萬(wàn)多的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款嗎
按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人A在2023年4月銷(xiāo)售貨物取得收入10萬(wàn)元,5月提供建筑服務(wù)取得收入20萬(wàn)元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款12萬(wàn)元,6月銷(xiāo)售自建的不動(dòng)產(chǎn)取得收入200萬(wàn)元。則A小規(guī)模納稅人2023年第二季度(4-6月)差額后合計(jì)銷(xiāo)售額218萬(wàn)元(=10+20-12+200),超過(guò)30萬(wàn)元,但是扣除200萬(wàn)元不動(dòng)產(chǎn),差額后的銷(xiāo)售額是18萬(wàn)元(=10+20-12),不超過(guò)30萬(wàn)元,可以享受小規(guī)模納稅人免稅政策。同時(shí),納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)200萬(wàn)元應(yīng)依法納稅。 請(qǐng)問(wèn)下,申報(bào)按18萬(wàn)申報(bào)嗎?納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷(xiāo)售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專(zhuān)票,季度不超過(guò)30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)普票可以免?文件里啥也沒(méi)說(shuō)專(zhuān)票還是普票
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷(xiāo)售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專(zhuān)票,季度不超過(guò)30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)只有普票可以減免,文件沒(méi)說(shuō)清
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢(qián)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車(chē)加郵費(fèi),過(guò)路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷(xiāo)可以嗎?前提是什么?
那減免表還需要填寫(xiě)嗎
所有差額征收剔除的如果要交稅城建稅減半,兩費(fèi)是按照剔除以外的額度征收嗎?
你好,沒(méi)有明白你說(shuō)的剔除以外的額度是什么意思?
就是銷(xiāo)售收入
你好,是的,是按收入來(lái)看。
好的,謝謝老師的解答
好的你好,不用客氣的了。