您好,這個是對的,現在規定就是應交稅費負數也就是進項,做其他流動資產
請問資產負債表的填寫會計余額表應交稅費部分可以填在其他流動資產嗎?我看到有人把應付增值稅的進項-銷項填在了其他流動資產,應交個稅填在了應交稅費,這樣子也是可以的嗎?應交稅費科目余額在借方,填負數金額在應交稅費欄是對的嗎?
請問月末應交稅費-未交增值稅是借方余額、生成資產負債表就會把這個余額體現在其他流動資產那兒嗎?
你好!我在做母子公司的報表合并的時候,發現應交稅費期末余額為負數,如果要重分類,是要根據明細科目的借方調去其他流動資產?還是把那個應交稅費期末余額直接調去其他流動資產呢
“應交稅費——應交增值稅”科目期末如為借方余額,應根據其流動性在資產負債表中的“其他流動資產”項目或“其他非流動資產”項目列示 這句話,不了解,為什么應交稅費的借方還能是非流動的,借方的應交稅費不是可以隨時抵扣的嗎,那就是隨時都是帶來少交稅的效果
新建賬套資產負債表里其他流動資產的公式是應交稅費借方金額,應交稅費里是應交稅費的貸方金額,但是我是中途新建賬套,以前的財務報表是應交稅費的期末余額,其他應收款沒有金額,那我現在是按現在賬套的公式,還是把公式改成和11月報表一致的,
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
啊 什么時候改的啊 我怎么在學習注會的時候也沒有注意這塊呢? 那這樣豈不是很不容易分清楚 其他流動資產都包括了啥啊
您好,這個是報表重分類屬于
啊 可以不重分類嗎 還是按照以前的都在應交稅費科目體現呢
感覺老別扭了 在應交稅費科目一看就知道是要交
您好,這個軟件設置是這樣的,這個