你好,只要應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額的,是這么做的。
請(qǐng)問(wèn)老師科目余額表上應(yīng)交增值稅貸方余額為-37365.45,但是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為0,其他流動(dòng)資產(chǎn)有個(gè)37365.45 ,能看出來(lái)是怎么回事嗎
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
老師,應(yīng)交增值稅-未交增值稅的余額在借方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候, 是不是應(yīng)該填寫在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”里?
請(qǐng)問(wèn)月末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額、生成資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)把這個(gè)余額體現(xiàn)在其他流動(dòng)資產(chǎn)那兒?jiǎn)幔?/p>
“應(yīng)交增值稅/未交增值稅”借方余額可以在資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動(dòng)資產(chǎn) 列示嗎?
老師,飛機(jī)票是按(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬(wàn)中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們?cè)趺床拍芎侠砟贸鰜?lái)自己手上?
郭老師,工程服務(wù)有銷售五金制品營(yíng)業(yè)范圍,他平時(shí)開(kāi)工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在有銷售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)嗎,有9個(gè)點(diǎn)也有13個(gè)點(diǎn),增值稅會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開(kāi)填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)上了,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開(kāi)一次發(fā)票開(kāi)一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,還是一次按合同開(kāi)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告啊
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對(duì)方拉走,然后新的鏟車直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
請(qǐng)問(wèn)我店有公費(fèi)團(tuán)建或者去旅游可以報(bào)銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務(wù)政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過(guò)賬對(duì)賬嗎