您好,1.企業(yè)所得稅,15%優(yōu)惠稅率(高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:制造業(yè)按220%(100%%2B120%),非制造業(yè)按100%,制造業(yè)企業(yè):研發(fā)費(fèi)用按100%加計(jì)扣除基礎(chǔ)上,再加計(jì)120%(合計(jì)可扣除220%)。其他企業(yè):研發(fā)費(fèi)用按100%加計(jì)扣除。 2. 增值稅,即征即退:光伏發(fā)電產(chǎn)品增值稅退50%(至2027年底),留抵退稅:先進(jìn)制造業(yè)可全額退增量留抵稅額 3. 地方政策, 補(bǔ)貼/返還:高企認(rèn)定、研發(fā)投入、地方稅收留存返還(30%-70%),專項(xiàng)支持:“專精特新”企業(yè)額外獎(jiǎng)勵(lì) 4. 行業(yè)專項(xiàng), 光伏:分布式發(fā)電項(xiàng)目免稅,出口退稅13%,光電子芯片:部分企業(yè)享”十年免稅”
你好老師 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的好處? 享受的減免最新優(yōu)惠政策有哪些?
老師好,高新技術(shù)企業(yè)的最新稅收優(yōu)惠政策有哪些
企業(yè)可以同時(shí)享受小微企業(yè)和高新技術(shù),最新小微企業(yè)政策是什么?
2023年最新的高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些?
23年核定為高新技術(shù)企業(yè),高新技術(shù)企業(yè)增值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,這張表并沒有代入23年彌補(bǔ)規(guī)程的數(shù)據(jù),全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進(jìn)項(xiàng)稅額做成了銷項(xiàng)稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個(gè)人獨(dú)自帶三個(gè)小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時(shí)候看著眼前的一片狼藉,覺得堅(jiān)持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅(jiān)持。。。但愿這不是常態(tài),但愿一切如愿。。。
去年銷售費(fèi)用紅字發(fā)票70000未入賬,今年發(fā)現(xiàn)怎么處理,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
去年銷售費(fèi)用發(fā)票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個(gè)字有點(diǎn)模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時(shí)扣掉的款記什么科目?材料入庫時(shí)已:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,著張表上還會顯示23年彌補(bǔ)的這個(gè)過程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當(dāng)年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時(shí),是通過材料采購科目再結(jié)轉(zhuǎn)到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷售給客戶的設(shè)備,提供維修為領(lǐng)用的原材料計(jì)入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?過了保修期領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?