你好,繳納的按照繳納稅金初級,退回做相反分錄重新扣款又按照正常賬務處理就可以了
6月份簽訂合同133萬,發(fā)票開了132萬 做賬 借方:銀行存款 840000 應收賬款490000 貸方:主營業(yè)務收入1316831.68 應交稅金-銷項稅 13168.32 (按照合同133萬入賬)(這個是錯誤)報稅也按 這個收入報的。在這個月又補開了1萬的票。老師這個月稅盤上有稅額,怎么辦?這個月怎么報稅
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬,6月更正了增值稅申報表,稅務局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入,銷項有5萬,現(xiàn)在要把這五萬繳回,請問:留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務處理?
老師,6月份補了1月份未開票收入,當月補增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個月又退回來了,那6月扣稅時應該怎么做賬務處理
老師,6月份補了1月份未開票收入,當月補增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應該怎么做賬務處理
老師,我想問下,上個月我們補交了一筆稅,我是這樣做的,借:稅金及附加6萬 貸:應交稅費6萬。借應交稅費6萬,貸:銀行存款6萬。7月份的時候這筆稅收退回來了,沒付出去。我會7月份我要怎么做賬?
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業(yè) 有企業(yè)所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數(shù)據(jù)不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產(chǎn)類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據(jù)下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現(xiàn)在我們已經(jīng)開具了房租發(fā)票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數(shù)據(jù)不會有誤,且又快
那要怎么做賬務處理
1.交稅借應交稅費未交增值稅貸銀行存款 2.退回做相反分錄 3.后面交稅按照第1交稅做分錄就好了呢
老師,之前沒有做未繳增值稅得分錄
你要補做啊要不交稅怎么查呢?
之前都沒做過
怎么不做這個未交增值稅呢
所以要補做未交未交增值稅呢?以前你沒做,就按照現(xiàn)在實際補錄呢
怎么做分錄,之前一直沒做
1.交稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 2.退回 做相反分錄
再交按1做分錄就可以
老師,退回做反分錄還是沖紅
還有滯納金呢
退回做反分錄和沖紅都可以
分錄1的未交增值稅是哪里來的
滯納金 借營業(yè)外支出 貸銀行存款